RECTORÍA Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Gestión de la Calidad

EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

Ciclo de Revisión por Proceso:

Fecha de Inicio:

Fecha de Finalización:

Auditor Evaluado: Por favor califique de 1 a 5 los aspectos relacionados.

1

No aceptable

2

Malo

3

4

Bueno

5

ASPECTO

TOTAL 1

1

Conocimiento técnico

2

Relación con el auditado (amabilidad, atención, etc.)

3

Puntualidad

4

Ética e imparcialidad

5

Mente abierta

6

Expresión verbal

7

Administración adecuada del tiempo

8

Capacidad de escucha

9

Capacidad de percepción y de observación

10

Seguridad en las afirmaciones

11

Persistente (Orientado hacia el logro de los objetivos)

12

Decidido (Alcanza conclusiones basadas en el análisis)

13

Trabajo en Equipo

2

3

4

Muy bueno

CALIFICACION AUDITOR JEFE/ COORDINADOR

CALIFICACION AUDITADO

No.

Aceptable

5

TOTAL 1

2

3

4

PROMEDIO TOTALES

5

oportunas,

CALIFICACIÓN PROMEDIO: OBSERVACIONES

Firma Evaluador (Auditado): Firma Evaluador (Auditor jefe/ Coordinador):

Proceso Auditado:

F-06-MP-13-01-01 V-07-2016

Elaborado Por: Area de Gestión de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

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